甘肃省人民政府法制办公室 2018年部门预算公开说明

时间: 2018-02-28  | 来源: | 点击数:925

甘肃省人民政府法制办公室

2018年部门预算公开说明

(2018年2月26日)


按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2018年部门预算公开如下:

一、部门职责

(一)拟订全省推进依法行政的规划和年度计划,提出全省依法行政具体措施和工作意见,报省政府批准实施;研究推进依法行政、建设法治政府出现的新情况、新问题,向省政府提出建议;负责全面推进依法行政的综合协调、督促指导、政策研究和情况交流工作。

(二)拟订全省法制建设规划;研究政府法制工作发展中的问题,向省政府提出建议;负责起草政府法制文件;指导全省政府法制工作。

(三)拟订省政府立法规划和年度计划,报省政府批准后组织实施;组织起草地方性法规、规章草案;审核省政府部门报送省政府的地方性法规草案、规章草案。

(四)负责地方性法规、规章草案的社会公开征求意见工作;承办全国人大常委会、国务院法制办和省人大常委会交办的法律、法规草案征求意见工作。

(五)承办地方性法规的应用解释和省政府规章的立法解释工作;组织开展地方性法规、规章的后评估工作,向省政府提出完善制度的建议和意见。

(六)组织实施涉及政府行为共同规范的法律、法规、规章;监督其实施情况,提出完善立法、改进执法的建议,协调法律实施中的矛盾和争议。

(七)研究依法行政和政府法制方面带有普遍性的问题,向省政府提出完善制度和解决问题的意见;审核以省政府名义作出的行政处罚决定。

(八)负责全省行政执法的指导、协调、规范和监督工作;承担行政执法人员综合法律知识的培训和考核;审查和确认行政执法主体资格,统一管理行政执法证件;审核市州相对集中行政处罚权申报工作。

(九)指导全省备案审查工作;承办省政府部门、市州政府规章和规范性文件的备案审查工作;负责省政府规章的报备工作。

(十)负责定期清理省政府规章;编辑地方性法规、规章汇编;组织翻译、审定政府规章的外文文本和民族语言文本。

(十一)指导、监督全省的行政复议工作;承办省政府依法管辖的行政复议、行政赔偿案件和其他涉及省政府的行政应诉事务;负责仲裁机构组建的审查和日常事务的监督指导。

(十二)承担省政府在法律事务方面的参谋、助手和顾问职责;承办省政府作为民事主体涉及的有关法律事务。

(十三)负责全省依法行政、政府法制的宣传指导,组织开展行政机关领导、政府法制工作人员和行政执法人员依法行政和法律知识的学习培训。

(十四)组织开展依法行政、政府法制的理论研究和交流;承担地方性法规、规章和行政执法人员数据库的建立和管理。

(十五)承办省政府和国务院法制办交办的其他事项。二、机构设置

(一)机关内设机构

省政府法制办内设9个职能处室和机关党委,具体为秘书处、经济法规处、行政法规处、行政执法监督局、行政复议处、备案审查和译审处、依法行政宣传指导处、法律事务协调处及行政应诉处。

(二)直属事业单位

1.益一类直属事业单位1个,为甘肃省法治政府研究中心。

三、部门预算指标注解

2018年财政拨款收支总预算1208.22万元,比2017年预算减少11.14万元,下降0.9%,下降的主要原因是专项经费减少。包括:一般公共预算拨款1208.22万元,政府性基金预算拨款0.00万元。具体是:

(一)基本支出(不含政府性基金安排的支出)

2018年基本支出676.22万元,比2017年预算增加16.86万元,增长2.6%,主要原因新增了在职人员基本养老保险缴费支出。其中:人员经费511万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、基本养老保险、住房公积金、采暖补贴和其他工资福利支出等;日常公用经费165.22万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出和公务用车运行维护费等。

(二)项目支出(不含政府性基金安排的支出)

1.项目支出增加情况

2018年项目支出532.00万元,其中:一般公共预算财政拨款532.00万元,行政事业性收入(或教育收费)等其他收入安排的项目支出0.00万元。比2017年预算减少28.00万元,下降5.0%,下降的主要原因是往年结转结余较多,压缩经费支出计划。

2.项目分类分级情况

保障运转经费1个,主要是业务费,即:法律服务及法制工作专项经费。

3.项目评审情况

2018年申请项目共1个,其中纳入预算评审0个,涉及金额0万元。

(三)政府支出功能分类指标

1.一般公共服务支出1069.49万元,比2017年预算减少21.82万元,下降2.0%,下降的主要原因是压缩了法制建设专项业务经费。

2.社会保障和就业支出65.16万元,比2017年预算增加7.96万元,增长13.9%,主要原因是在职人员基本养老保险缴费支出增加。

3.医疗卫生与计划生育支出36.05万元,比2017年预算增加2.96万元,增长8.9%,增长的主要原因是退休人员增加,医保支出缴费基数相应提高。

4.住房保障支出37.52万元,比2017年预算减少0.24万元,下降0.6%。

(四)非税收入

2018年无非税收入。

(五)政府性基金预算支出

2018年未使用政府性基金预算拨款安排支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国(境)费用6.00万元,比2017年预算减少0.00万元,下降0.0%。预计2018年因公出国(境)组团1个,5人/组,因公出国(境)0人/次。

2.公务接待费4.51万元,比2017年预算减少0.03万元,下降0.7%,下降的原因是厉行节约,压缩开支。预计2018年接待8批/次,约65人,经费总额4.2万元。

3. 公务用车购置费0元,和2017年保持一致;公务用车运行维护费30.66万元,比2017年预算减少0.00万元,下降0.0%, 2017年末公务用车实际保有量5辆。

4.培训费91.38万元,比2017年预算减少0.01万元,下降0.0%。

5.会议费50.00万元,比2017年预算减少3.00万元,下降5.7%,下降的主要原因是厉行节俭节约,缩减会议中不必要的开支。

6.机关运行经费437.70万元,比2017年预算增加17.25万元,增长4.1%,主要原因是人员增加和新增办公设备。

五.其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

2018年拟采购固定资产约79.80万元,主要包括:(办公桌椅7.60万元,笔记本电脑21.00万元,多功能一体机4.50万元,复印机9.90万元,碎纸机1.00万元,其他办公设备3.75万元,照相机及器材0.70万元,台式电脑20.00万元,其他固定资产0.30万元,书柜0.75万元,保密柜1.50万元,文件柜1.50万元,桌前椅0.80万元,沙发(含茶几)6.50万元。

2.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为424.93万元。其中:部门及所属预算单位共有车辆8辆,价值228.33万元。单价20万元以上通用设备0台(套)。

3.部门绩效评价进展情况

2018年预算中实行绩效目标管理的项目0个。

六.名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

(三)一般公共服务(类):指用于保障机构正常运行,开展政府法制工作方面的支出。

(四)社会保障和就业(类):指用于离退休人员的经费支出。

(五)归口管理的行政单位离退休(项):指离退休管理机构统一管理的离退休人员的经费。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)住房保障支出(项):指机关及所属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

(九)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。

 

附表:2018年省政府法制办部门预算公开表

 

          点击下载:2018年省政府法制办部门预算公开表.xlsx





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